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用固定资产车顶货款5万元,车的原值是101490.00元。会计科目如何处理?请详细说明

该车已计提折旧59388.30元,不考虑计提固定资产减值准备及相关税金,做会计分录 借:应付账款---甲公司 50000.00 累计折旧 59388.30 贷:固定资产-车 101490.00 贷:营业外收入 5198.30 请问以上会计分录是否正确?谢谢~
提问者:网友 2018-08-19
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先做固定资产清理 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 101490 然后,用该车辆抵消5万债务, 借 应付账款 50000 贷 固定资产清理 贷 营业外收入 车辆转让过程中的税费 借 固定资产清理 贷 银行存款等 然后按固定资产清理科目的余额,抵消应付账款后,将差额做营业外收入。
回答者:网友
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